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2017年度南平市中小企业服务中心决算说明

发布时间:2018-08-20 15:32 发布机构:南平市经信委 来源:南平市经信委 【字体:

  

按照《南平市财政局关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》(南财决〔2018〕1号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

南平市中小企业服务中心的主要职责是:促进政府与企业的沟通交流,参与全市中小企业发展战略及行业规划的编制,根据行业企业发展情况,提出政策建议,并配合主管部门组织实施;负责协调指导全市中小企业服务体系建设发展规划编制和建设;为中小企业提供政策、信息、培训、项目开发、市场开拓、技术创新、信用评价、政务代理和维权等服务;联系引导各类中介机构为中小企业服务;依托政银企对接平台为中小企业提供融资贷款和融资担保服务;负责实施企业家工程,培训、培养和造就职业化企业家队伍,负责组织开展南平市企业家与国内外有关组织的交流与合作,宣传我市企业家在经济和水发展中的地位和作用,维护企业家合法权利。

二、部门决算单位基本情况

南平市中小企业服务中心包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市中小企业服务中心

财政核拨

10

9

  

三、部门主要工作总结

2017年,南平市中小企业服务中心主要任务是:建设、运营及管理南平市中小企业公共服务平台,惠企政策宣传及惠企项目网上公开等,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

中心组织开展各项服务业务,着力打造专业服务平台,依托平台,整合、带动服务机构重点开展融资、人才、信息等服务。

1.着力打造融资服务平台

会同南平市中小企业投融资综合服务中心、南平市融桥担保有限公司开展转贷、融资咨询、融资性担保等业务,“企业帮扶基金”已筹集资金1.1亿元,主要用于帮助企业解决到期银行贷款转贷难的问题,全年累计使用7.3亿元“过桥”转贷资金,帮扶企业118家次;已累计提供融资性担保金额5.08亿元,帮助企业156家次。通过融资平台,有效降低了我市中小微企业融资成本,缓解企业融资难问题,促进我市中小微企业的健康发展。

2.着力打造人才服务平台

中心组织海峡新干线电子商务有限公司、南平慧达人才培训咨询有限公司举办企业家读书沙龙、电子商务公益培训等各类人才服务活动,参加企业477家次。

进一步拓宽企业招聘渠道,细化招聘信息,中心与海峡人才市场南平分部南平市人才公共服务中心等分工合作,在我市首创“人才集市”,于每月15日定期举办中小微企业公益人才招聘会,为企业、创业者、求职者搭建一座交流平台,打通企业和求职者的供需通道,有效缓解了就业难和招工难,上半年已成功举办4场次,服务企业120余家次签订合同及意向约70个。

3.着力打造信息服务平台

通过网上平台、微信平台、LED屏等多种渠道发布人才、工业发展各类政策信息100余条,为企业及时推送最新的惠企政策,通过968871、网上互动项目,接受企业咨询,帮助企业用好、用活、用足政策,助力企业发展;发挥平台资源,配合省平台、其他地市平台发布人才、融资、培训等信息,强化信息沟通交流。

四、2017年决算收支总体情况

2017年中小企业服务中心年初结转和结余59.77万元,本年收入117.07万元,本年支出72.55万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余104.29万元。

(一)2017年收入117.07万元,比2016年决算数减少25.84万元,下降18%,具体情况如下:

1.财政拨款收入117.07万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出72.55万元,比2016年决算数减少80.33万元,下降53%,具体情况如下:

1.基本支出66.50万元。其中,人员支出64.89万元,公用支出1.61万元。

2.项目支出6.05万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出72.55万元,比上年决算数减少80.33万元,下降53%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)事业运行58.64万元,较2016年决算数增加4.24万元,增长7.79%。主要原因是人员薪资增长。

(二)事业单位离退休1万元,较2016年决算数增加0.39万元,增长64%。主要原因是退休人员养老金增长。

(四)事业单位医疗2.74万元,较2016年决算数减少0.35万元,降低11.33%。主要原因是人员调动。

(五)工业和信息产业支持3.49万元,较2016年决算数减少2.53万元,降低42.03%。主要原因是2016年有中小企业公共服务平台项目建设费用支出,2017年无该项支出。

(六)其他支持中小企业发展和管理支出2.56万元,较2016年决算数减少24.88万元,降低90.67%。主要原因是2016年有中小企业公共服务平台项目建设费用支出,2017年无该项支出。

(七)住房公积金4.12万元,较2016年决算数减少0.55万元,降低11.78%。主要原因是人员调动。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66.50万元,其中:

(一)人员经费64.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.06万元,与上年度基本持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长(下降)0%,主要是因为2017年未安排因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长(下降)0%和0%,主要是因为2016年、2017年均没有车辆购置及运行。

(三)公务接待费0.06万元。主要用于福建省中小企业公共服务平台网络协同服务工作调研接待活动,累计接待1批次、接待总人数7人次。与2016年相比, 公务接待费基本持平%,主要是我中心加强预算管理,严格贯彻落实中央“八项规定”和“九个严禁”的规定,例行节约,控制经费开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

      1-2 2017年度收入决算表

      1-3 2017年度支出决算表

      1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

      1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

      1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

      1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

      1-8 2017年度政府性基金支出决算表

      1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

      1-10 2017年度政府采购情况表

 附件下载:2017年度南平市中小企业服务中心决算附表1-10

 

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